2023年湖南省人民政府直属机关第二幼儿院单位预算

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  • 发文日期: 2023-03-06 10:03
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2023湖南省人民政府直属机关

第二幼儿院单位预算

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,本部门无相关收支情况,也需公开空表

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

0-6岁学龄前儿童提供早教托育、保育教育服务

(二)机构设置。

1.综合部

负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作;承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作;负责对外联络和协调工作;负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作;负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作;负责文明创建工作;负责退休干部职工的管理与服务工作;承办院交办的其他事项。

2.保教部

负责教学科研、教师教育培训、保育员专业培训、信息化建设工作;承担湖南省早教托育学会相关工作;承办院交办的其他事项

3.后勤部

负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作;承担节能管理、基建与维修工作,采购工作;承办院交办的其他事项。

4.华盛幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作;承办院交办的其他事项。

5.恒大绿洲幼儿园

负责本园日常管理及保育教育、食堂、综治安全、平安校园建设等工作;承办院交办的其他事项。

6.德润托幼中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作;承办院交办的其他事项。

7.华盛早教托育中心

负责本中心日常管理及保育教育、食堂、综治安全等工作;承办院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.湖南省人民政府直属机关第二幼儿院本级;

2.湖南省人民政府直属机关第二幼儿院恒大分园。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3096.8万元其中,一般公共预算拨款1942.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入1100万元,上年结转结余53.9万元收入较去年增加144.14万元,主要是一般公共预算拨款收入预算增加155.2万元、事业收入预算增加100万元,纳入一般公共预算管理的非税收入减少30万、上年结转结余减少81.06万元。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算3096.8万元其中,一般公共服务2614.7万元,社会保障和就业支出158万元,卫生健康支出1.2万元,住房保障支出142万元、教育支出180.9万元支出较去年增加144.14万元,主要是一般公共服务较去年增加169.2万元、住房保障支出较去年增加12万元、教育支出较去年增加134.3万元,社会保障和就业支出较去年减少171.36万元。

、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1996.8万元其中,一般公共服务支出1514.7万元,占75.86%社会保障和就业支出158万元,占7.91%卫生健康支出1.2万元,占0.06%;住房保障支出142万元,占7.11%;教育支出180.9万元,占9.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1815.9万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算180.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出180.9万元,主要用于学前教育发展中的基本建设、大型玩具和暑假期间设备设施维修维护支出

、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费169.2万元,比上年预算增加9.2万元,上升5.75%,主要是增加了玩教具等其他商品服务支出经费

(二)三公经费预算:2023年本单位三公经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算4万元,拟开展各类教师业务、信息化等5批次培训,人数160人,内容为幼儿园课程建设、幼儿园音乐教研研讨年会戏剧课程、新教师入职培训、信息化应用能力提升培训等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1996.8万元,其中,基本支出1815.9万元,项目支出180.9万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等

第二部分2023年单位预算表





湖南省人民政府直属机关第二幼儿院2023年预算表.xlsx
湖南省人民政府直属机关第二幼儿院 2023年预算公开说明.pdf
湖南省人民政府直属机关第二幼儿院2023年预算表.pdf